2023年6月1日上午,我校在至正楼二楼会议室召开2022年内部控制评价及风险评估工作交流会。审计处、计财处负责人及相关工作人员,中审亚太会计师事务所负责人参加会议。会议由审计处处长吴成茂主持。 计财处处长伍利军介绍了本次内部控制评价及风险评估项目的工作目标及业务内容,并对内部控制评价报告和内部控制风险评估报告质量和完成时限作出明确要求。 中审亚太会计师事务所项目负责人苏中一对本次内部控制评价及风险评估项目的工作方案、实施流程和时间安排作了说明。 审计处处长吴成茂强调,开展内部控制评价及风险评估既是上级部门提出的明确要求,也是日博体育推动党风廉政建设的现实要求,对促进依法治校,推动日博体育高质量发展具有重要意义。此次内部控制评价及风险评估要立足日博体育实际情况,关注日博体育层面和业务层面内部控制关键岗位和重点环节,查找内部控制风险点,客观公正地对日博体育内部控制进行评价。审计处、计财处和中审亚太会计师事务所要全力配合、全力以赴,确保高质量完成此次内部控制评价及风险评估工作。 文/图 审计处 |